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計(jì)提優(yōu)惠的會(huì)計(jì)分錄

2023-02-13 09:33:40深圳會(huì)計(jì)培訓(xùn)

  所得稅減免部分的會(huì)計(jì)分錄有兩種操作方式,一種是直接按減免后實(shí)際應(yīng)納稅額進(jìn)行計(jì)提和支付,不用做減免的部分的分錄。另外一種是按減免之前的金額進(jìn)行計(jì)提,然后在支付的時(shí)候?qū)p免的部分計(jì)入到營業(yè)外收入—稅收減免科目。分錄為,

  借:所得稅費(fèi)用,

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅。

  實(shí)際繳納的時(shí)候,

  借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅,

  貸:銀行存款,

  營業(yè)外收入—稅收減免。

  銷售服務(wù)費(fèi)是指銷售貨物或者提供服務(wù)時(shí)收取或者支付的費(fèi)用。比如,有些餐飲公司提供餐飲服務(wù)的時(shí)候,還會(huì)另外收取服務(wù)費(fèi)。比如汽車銷售公司收取的貸款服務(wù)費(fèi)等。收取服務(wù)費(fèi)的企業(yè),可以根據(jù)企業(yè)的營業(yè)范圍,計(jì)入到主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入。

  企業(yè)多計(jì)提的所得稅,如果不涉及跨年的,可以直接紅字分錄沖減多計(jì)提的部分,其會(huì)計(jì)分錄為,

  借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅,

  貸:所得稅費(fèi)用。

  如果是跨年的,則需要將所得稅費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整來替代,其分錄為,

  借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅,

  貸:以前年度損益調(diào)整。


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