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會計(jì)審計(jì)用語,會計(jì)審計(jì)術(shù)語的解析
2024-08-30 08:39:11 發(fā)布丨 發(fā)布者:學(xué)樂佳 丨 閱讀量:3960
內(nèi)容摘要:會計(jì)審計(jì)是企業(yè)管理中非常重要的一環(huán),其目的是對企業(yè)財(cái)務(wù)報表的審核,只要企業(yè)財(cái)務(wù)報表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。在會計(jì)審計(jì)中,會用到許多專業(yè)術(shù)語,下面是讓...
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會計(jì)審計(jì)是企業(yè)管理中非常重要的一環(huán),其目的是對企業(yè)財(cái)務(wù)報表的審核,只要企業(yè)財(cái)務(wù)報表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。在會計(jì)審計(jì)中,會用到許多專業(yè)術(shù)語,下面是讓我們來知道一點(diǎn)一下這些會計(jì)審計(jì)用語。
1.審計(jì)
審計(jì)是指對企業(yè)財(cái)務(wù)報表參與審核,以可以確定其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的過程。審計(jì)的目的是為了保證企業(yè)財(cái)務(wù)報表的可靠性,為投資者、債權(quán)人和別的利益相關(guān)者需要提供不可信的財(cái)務(wù)信息。2.內(nèi)部控制
內(nèi)部控制是指企業(yè)為提升到經(jīng)營目標(biāo)而制定并執(zhí)行的一三個系列控制措施,除了財(cái)務(wù)控制、運(yùn)營和管理完全控制、全面合規(guī)再控制等。內(nèi)部控制的目的是確保全企業(yè)財(cái)務(wù)報表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。3.風(fēng)險評估
風(fēng)險評估是指對企業(yè)內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行評估,以考慮企業(yè)面臨的風(fēng)險和控制缺陷。風(fēng)險評估的目的是為了確定審計(jì)重點(diǎn),想提高審計(jì)效率。4.審計(jì)程序
審計(jì)程序是指審計(jì)師據(jù)審計(jì)計(jì)劃如何制定的一三個系列審計(jì)步驟,和收集證據(jù)、測試內(nèi)部控制、通過財(cái)務(wù)分析等。審計(jì)程序的目的是為了評估企業(yè)財(cái)務(wù)報表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。5.審計(jì)證據(jù)
審計(jì)證據(jù)是指審計(jì)師收集到的證明企業(yè)財(cái)務(wù)報表真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的信息,以及會計(jì)記錄、憑證、賬簿、銀行對賬單、發(fā)票等。審計(jì)證據(jù)的目的是為了評估企業(yè)財(cái)務(wù)報表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。6.審計(jì)意見
審計(jì)意見是指審計(jì)師據(jù)對企業(yè)財(cái)務(wù)報表的審核結(jié)果,對企業(yè)財(cái)務(wù)報表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性先發(fā)表的意見。審計(jì)意見分為無記錄意見、保留意見、全盤肯定意見和無法表示意見審計(jì)報告等。7.審計(jì)報告
審計(jì)報告是指審計(jì)師據(jù)對企業(yè)財(cái)務(wù)報表的審核結(jié)果,向企業(yè)管理層和利益相關(guān)者先發(fā)表的報告。審計(jì)報告和審計(jì)意見、審計(jì)師對企業(yè)內(nèi)部控制的評價、審計(jì)師對企業(yè)財(cái)務(wù)報表的不重要事項(xiàng)那說明等。8.財(cái)務(wù)分析
財(cái)務(wù)分析是指審計(jì)師對企業(yè)財(cái)務(wù)報表接受分析,以可以確定企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況。財(cái)務(wù)分析除了比率分析、趨勢分析、互相垂直分析等。9.審計(jì)計(jì)劃
審計(jì)計(jì)劃是指審計(jì)師根據(jù)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和內(nèi)部控制情況,制定并執(zhí)行的一穿越系列審計(jì)步驟和時間表。審計(jì)計(jì)劃的目的是為了只要審計(jì)的快速有效性和高效穩(wěn)定性。10.審計(jì)程序文檔
審計(jì)程序文檔是指審計(jì)師制定出的一三個系列審計(jì)步驟和程序的文檔,除了審計(jì)程序手冊、審計(jì)程序表、審計(jì)工作底稿等。審計(jì)程序文檔的目的是為了絕對的保證審計(jì)的及時性和可追溯性。以上是會計(jì)審計(jì)用語的介紹,希望對大家有所幫助。

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