審計(jì)屬于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類-審計(jì)是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的一種。
2024-07-24 08:35:11 發(fā)布丨 發(fā)布者:學(xué)樂(lè)佳 丨 閱讀量:3907
內(nèi)容摘要:審計(jì)是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類的不重要分支,它實(shí)際對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的檢查和核實(shí),為投資者、債權(quán)人、政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)等各方能提供或是企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的可靠信息。本文將從審計(jì)的定...
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審計(jì)是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類的不重要分支,它實(shí)際對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的檢查和核實(shí),為投資者、債權(quán)人、政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)等各方能提供或是企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的可靠信息。本文將從審計(jì)的定義、目的、種類、過(guò)程、責(zé)任等方面通過(guò)介紹,幫讀者好些地所了解審計(jì)。
什么是審計(jì)?
審計(jì)是指對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表參與檢查和核實(shí)的一種活動(dòng)。審計(jì)人員按照對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的審核,確定其是否是假的、詳細(xì)、完整、法律有規(guī)定,并依據(jù)什么相關(guān)法律法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則,對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和可靠性發(fā)表意見(jiàn)。審計(jì)的目的是什么?
審計(jì)的主要目的是為投資者、債權(quán)人、政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)等各方需要提供有關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的可信度高信息。是從審計(jì),是可以絕對(duì)的保證企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和可靠性,增強(qiáng)投資者和債權(quán)人的信心,進(jìn)一步促進(jìn)企業(yè)的融資和發(fā)展。審計(jì)的種類有哪些?
審計(jì)的種類要注意和內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)是由企業(yè)內(nèi)部的審計(jì)部門或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制等方面接受檢查和評(píng)估。外部審計(jì)是由單獨(dú)的的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審核和發(fā)表意見(jiàn)。審計(jì)的過(guò)程是怎樣的?
審計(jì)的過(guò)程要注意除開(kāi)計(jì)劃階段、實(shí)施階段和值班參謀階段。計(jì)劃階段是審計(jì)人員對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部控制等方面接受了解和分析,確定審計(jì)的范圍和目標(biāo)。具體實(shí)施階段是審計(jì)人員對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表通過(guò)檢查和核實(shí),確定其真實(shí)性和可靠性。報(bào)告階段是審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)結(jié)果,發(fā)表文章審計(jì)意見(jiàn),并向企業(yè)管理層和投資者等各方需要提供或者企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的報(bào)告。審計(jì)的責(zé)任是什么?
審計(jì)人員的責(zé)任是能保證審計(jì)工作的獨(dú)立性、客觀性和專業(yè)性。他們前提是尊守具體法律法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則,對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表并且都是假的、確切、完整、合法的審核,并根據(jù)審計(jì)結(jié)果發(fā)表意見(jiàn)。如果沒(méi)有審計(jì)人員突然發(fā)現(xiàn)企業(yè)必然違法違規(guī)行為,他們應(yīng)當(dāng)及時(shí)及時(shí)向相關(guān)主管部門報(bào)告。審計(jì)的意義是什么?
審計(jì)的意義本質(zhì)只要企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和可靠性,提高投資者和債權(quán)人的信心,進(jìn)一步促進(jìn)企業(yè)的融資和發(fā)展。同時(shí),審計(jì)還可以才發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),為企業(yè)管理層提供有關(guān)決策的參考。審計(jì)的局限性是什么?
審計(jì)的局限性在于審計(jì)人員只有對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表參與審核,又不能對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理等方面并且評(píng)價(jià)和決策。況且,審計(jì)人員也不能能保證企業(yè)不必然欺詐行為或違法違規(guī)行為,沒(méi)有辦法對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表參與審核。如何提高審計(jì)的效果?
是為增加審計(jì)的效果,企業(yè)應(yīng)當(dāng)由增強(qiáng)內(nèi)部控制,建立和完善的財(cái)務(wù)管理制度和審計(jì)制度,切實(shí)保障財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和可靠性。同時(shí),企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)積極配合審計(jì)人員的工作,提供必要的信息和文件,全力配合審計(jì)人員陸續(xù)開(kāi)展工作。審計(jì)是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類的有用分支,它對(duì)企業(yè)的發(fā)展和社會(huì)的穩(wěn)定具高重要意義。按照對(duì)審計(jì)的了解,可以不更好地打聽(tīng)一下企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和可靠性,能提高投資者和債權(quán)人的信心,促進(jìn)組織企業(yè)的融資和發(fā)展。

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