審計從會計學科,發(fā)展而來的一項重要工作
2024-07-19 08:30:09 發(fā)布丨 發(fā)布者:學樂佳 丨 閱讀量:3388
內容摘要:審計是會計學科中的一個重要分支,它是對企業(yè)財務報表的真實性、準確性和合法性并且審查的過程。審計的目的是為了完全保護投資者、債權人和其余利益相關者的利益...
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審計是會計學科中的一個重要分支,它是對企業(yè)財務報表的真實性、準確性和合法性并且審查的過程。審計的目的是為了完全保護投資者、債權人和其余利益相關者的利益,同時也替只要企業(yè)的財務報表符合會計準則和法律法規(guī)的要求。
審計的基本概念
審計是一種獨立的、客觀的、專業(yè)啊的、系統的、全面的、短短的、合法的、公允的、很謹慎的、一定要保密的活動。審計師在審計過程中,應該保持獨立性和客觀性,尊守職業(yè)道德規(guī)范,嚴密保護客戶的商業(yè)機密。審計的目的
審計的主要目的是替嚴密保護投資者、債權人和別的利益相關者的利益,同時都是目的是絕對的保證企業(yè)的財務報表條件會計準則和法律法規(guī)的要求。審計是可以好處企業(yè)識別和解決的辦法財務風險,增強財務報表的透明度和可靠性。審計的類型
審計這個可以分為內部審計和外部審計兩種類型。內部審計是企業(yè)內部的審計機構對企業(yè)內部的財務管理、風險控制和運營效率通過審計。外部審計是由相當于的審計機構對企業(yè)的財務報表進行審計。審計的流程
審計的流程以及:確定審計目標和范圍、制定審計計劃、積攢和分析審計證據、評估審計證據的充分性和可靠性、才發(fā)現和正式報告審計問題、制定審計意見和建議、重新提交審計報告、跟蹤審計問題的解決情況。審計的方法
審計的方法以及:檢查和驗證企業(yè)的財務報表、核實企業(yè)的會計記錄、分析企業(yè)的財務數據、評估企業(yè)的內部控制、了解企業(yè)的業(yè)務流程、與企業(yè)的管理層和員工參與溝通。審計的風險
審計師在審計過程中,肯定會無法應付以上風險:審計證據不充分或不比較可靠、審計師的獨立性受到威脅、審計師的職業(yè)道德給予挑戰(zhàn)、審計師的責任給予不追究。審計的價值
審計可以為企業(yè)提供給以上價值:增加財務報表的透明度和可靠性、才發(fā)現和可以解決財務風險、增加企業(yè)的內部控制和運營效率、破壞投資者和債權人的利益、想提高企業(yè)的聲譽和信譽。審計的未來
緊接著經濟全球化和信息技術的發(fā)展,審計將面臨新的挑戰(zhàn)和機遇。審計師必須不斷提高自身的專業(yè)素質和技能,漸漸適應新的審計標準和法規(guī),積極主動一路探索新的審計方法和技術,為企業(yè)需要提供更加高效、準確、比較可靠的審計服務。審計是會計學科中的一個重要分支,它可以為企業(yè)需要提供保衛(wèi)投資者和債權人利益、只要財務報表要什么會計準則和法律法規(guī)要求、發(fā)現到和可以解決財務風險等多種價值。審計師不需要具備什么獨立性、客觀性、專業(yè)性、保密性等多種素質,尊守職業(yè)道德規(guī)范,為企業(yè)需要提供高質量的審計服務。

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