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內(nèi)部審計(jì)和會計(jì)制度-內(nèi)部審計(jì)與會計(jì)制度的關(guān)系
2024-06-14 08:46:50 發(fā)布丨 發(fā)布者:學(xué)樂佳 丨 閱讀量:4675
內(nèi)容摘要:內(nèi)部審計(jì)和會計(jì)制度是企業(yè)管理中非常重要的兩個(gè)方面。內(nèi)部審計(jì)是指企業(yè)內(nèi)部對自身經(jīng)營管理活動進(jìn)行監(jiān)督、評價(jià)和再改進(jìn)的一種管理活動。而會計(jì)制度則是企業(yè)內(nèi)部相...
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內(nèi)部審計(jì)和會計(jì)制度是企業(yè)管理中非常重要的兩個(gè)方面。內(nèi)部審計(jì)是指企業(yè)內(nèi)部對自身經(jīng)營管理活動進(jìn)行監(jiān)督、評價(jià)和再改進(jìn)的一種管理活動。而會計(jì)制度則是企業(yè)內(nèi)部相關(guān)規(guī)定的財(cái)務(wù)管理制度,以及會計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)管理等方面。下面將分別從內(nèi)部審計(jì)和會計(jì)制度兩個(gè)方面通過探討。
內(nèi)部審計(jì)的意義
內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)內(nèi)部對自身經(jīng)營管理活動接受監(jiān)督、評價(jià)和加以改進(jìn)的一種管理活動。它的意義只是相對而言,通過對企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營管理活動并且監(jiān)督和評價(jià),是可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和改改經(jīng)營管理中的問題,能提高企業(yè)的經(jīng)營效率和經(jīng)濟(jì)效益。內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容
內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容以及對企業(yè)內(nèi)部每個(gè)方面的經(jīng)營管理活動進(jìn)行審計(jì),如財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、生產(chǎn)管理、銷售管理等。審計(jì)的重點(diǎn)是發(fā)現(xiàn)到和改呀經(jīng)營管理中的問題,增加企業(yè)的經(jīng)營效率和經(jīng)濟(jì)效益。內(nèi)部審計(jì)的流程
內(nèi)部審計(jì)的流程除開計(jì)劃、率先實(shí)施、報(bào)告和監(jiān)視跟蹤。計(jì)劃階段是確認(rèn)審計(jì)的目標(biāo)、范圍和方法;實(shí)施階段是進(jìn)行實(shí)地調(diào)查和數(shù)據(jù)分析;值班參謀階段是撰寫審計(jì)報(bào)告并向企業(yè)管理層給出建議;潛進(jìn)來階段是對建議的實(shí)施情況通過跟蹤和評價(jià)。會計(jì)制度的意義
會計(jì)制度是企業(yè)內(nèi)部法律規(guī)定的財(cái)務(wù)管理制度,以及會計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)管理等方面。它的意義本質(zhì),規(guī)范企業(yè)的財(cái)務(wù)管理行為,能保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,為企業(yè)的經(jīng)營決策提供給可信的依據(jù)。會計(jì)制度的內(nèi)容
會計(jì)制度的內(nèi)容除開會計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)管理等方面。其中,會計(jì)核算是指對企業(yè)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)并且分類、計(jì)量、資料記錄和匯總資料;財(cái)務(wù)報(bào)告是指對企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等方面通過報(bào)告;財(cái)務(wù)管理是指對企業(yè)的財(cái)務(wù)活動參與計(jì)劃、組織、指揮和控制。會計(jì)制度的建立
會計(jì)制度的建立需要不違背一定的程序和原則。必須考慮會計(jì)制度的范圍和內(nèi)容;需要制定出會計(jì)制度的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范;要對會計(jì)制度通過實(shí)施和監(jiān)督。會計(jì)制度的完善
會計(jì)制度的完善是一個(gè)不斷完善和提高的過程。企業(yè)不需要依據(jù)自身的實(shí)際情況,適時(shí)改變和系統(tǒng)完善會計(jì)制度,以適應(yīng)適應(yīng)經(jīng)營管理的需要。內(nèi)部審計(jì)和會計(jì)制度的關(guān)系
內(nèi)部審計(jì)和會計(jì)制度是相互關(guān)聯(lián)、相互促進(jìn)的。內(nèi)部審計(jì)可以不發(fā)現(xiàn)和改嘛會計(jì)制度中問題與不足,提高會計(jì)制度的實(shí)施效果;而會計(jì)制度的規(guī)范和完善也這個(gè)可以為內(nèi)部審計(jì)提供可靠的依據(jù)和支持。內(nèi)部審計(jì)和會計(jì)制度是企業(yè)管理中非常重要的兩個(gè)方面。企業(yè)不需要認(rèn)可內(nèi)部審計(jì)和會計(jì)制度的建立和完善,以增強(qiáng)經(jīng)營管理的效率和效益。

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