審計會計試卷及答案-審計考題及答案
你是否是那一次為審計會計考試而煩惱?有無曾經(jīng)的畢竟也沒足夠的復(fù)習(xí)材料而感覺道無處下手?不需要擔(dān)心那,本文將代你提供給一份求下載的審計會計試卷及答案,幫你好些地復(fù)習(xí)備考和備考。
試卷概述
本試卷共分為兩部分,第一部分為選擇題,總計50道,每道題目均為單選題,每題1分,總分50分。第二部分為問答題,總計5道,每道題目均為開放性問題,總分50分。試卷總分為100分,考試時間為120分鐘。選擇題
選擇題部分主要注意考察公司考生對審計會計的基礎(chǔ)知識和理解能力。第一部分:單選題
1.審計程序的目的是什么?
A.突然發(fā)現(xiàn)錯誤和詐騙行為B.只要財務(wù)報表的準(zhǔn)確性C.評估內(nèi)部控制D.大部分選項都對的
答案:D
2.審計人員在想執(zhí)行審計程序時,應(yīng)該遵循的基本準(zhǔn)則是什么?
A.審計人員應(yīng)該是持續(xù)獨立性和客觀性B.審計人員應(yīng)該要持續(xù)善良和誠信C.審計人員應(yīng)該是盡量保密D.所有的選項都錯誤的
答案:D
3.在進行審計時,審計人員估計對客戶的內(nèi)部控制進行評估。a選項哪個不是內(nèi)部控制的目的?
A.保衛(wèi)資產(chǎn)B.提高生產(chǎn)效率C.確保全財務(wù)報表的準(zhǔn)確性D.確保遵守法律法規(guī)
答案:B
4.審計人員在負(fù)責(zé)執(zhí)行審計程序時,應(yīng)該通過都有哪些步驟?
A.目標(biāo)B.具體實施C.正式報告D.所有的選項都真確
答案:D
5.審計人員在接受審計時,應(yīng)該要對客戶的財務(wù)報表進行有什么樣的審計?
A.審查B.檢查一下C.財務(wù)會計D.全部選項都正確的
答案:C
問答題
問答題部分通常實際考察考生對審計會計的理解和應(yīng)用能力。第二部分:問答題
1.請簡要介紹審計程序的步驟。
答案:審計程序的步驟和計劃、實施和報告。在計劃階段,審計人員是需要了解客戶的業(yè)務(wù)和內(nèi)部控制,確定審計目標(biāo)和范圍,編制審計計劃。在實施階段,審計人員不需要并且實地檢查,收集證據(jù),評估內(nèi)部控制,參與分析和測試出來,確認(rèn)是否是必然錯誤和欺詐行為。在報告階段,審計人員要審計結(jié)果,編寫書籍審計報告,向客戶提出來建議和意見。
2.請簡要介紹內(nèi)部控制的目的和要素。
答案:內(nèi)部控制的目的是保護資產(chǎn),切實保障財務(wù)報表的準(zhǔn)確性,確保全遵守法律法規(guī)。內(nèi)部控制的要素包括操縱環(huán)境、風(fēng)險評估、操縱活動、信息和溝通、監(jiān)督。
3.請簡要介紹審計人員的獨立性和客觀性。
答案:審計人員的獨立性和客觀性是審計工作的基本準(zhǔn)則。獨立性是指審計人員不受客戶或那些利益相關(guān)方的影響,能夠驚顫地進行審計工作?陀^性是指審計人員在通過審計工作時,不受個人情感和偏見的影響,還能夠公正客觀地出具評估報告客戶的財務(wù)報表和內(nèi)部控制。
4.請簡要介紹審計人員怎么做評估客戶的內(nèi)部控制。
答案:審計人員在評估客戶的內(nèi)部控制時,是需要參與200以內(nèi)步驟:清楚客戶的業(yè)務(wù)和內(nèi)部控制,評估控制環(huán)境,評估風(fēng)險評估過程,評估控制活動,評估信息和溝通,評估監(jiān)督。評估的結(jié)果將會影響審計人員的審計計劃和程序。
5.請簡要介紹審計人員該如何通過財務(wù)報表的審計。
答案:審計人員在參與財務(wù)報表的審計時,必須接受以下步驟:清楚客戶的業(yè)務(wù)和內(nèi)部控制,可以確定審計目標(biāo)和范圍,接受實地查看,收集證據(jù),評估內(nèi)部控制,接受分析和測量,考慮有無修真者的存在錯誤和欺詐行為,審計結(jié)果,纂寫審計報告,向客戶做出建議和意見。
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