抵扣留抵增值稅會(huì)計(jì)分錄,會(huì)計(jì)科目的抵扣留抵增值稅分錄
抵扣留抵增值稅會(huì)計(jì)分錄的詳細(xì)說(shuō)明
抵扣留抵增值稅是指企業(yè)在銷(xiāo)售商品或提供服務(wù)時(shí),所支付的進(jìn)項(xiàng)稅額可以用于抵扣應(yīng)交的銷(xiāo)項(xiàng)稅額的一種稅收政策措施。這種政策的目的是減輕企業(yè)的稅負(fù),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
抵扣留抵增值稅的會(huì)計(jì)分錄包括兩個(gè)方面:進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額的抵扣。
進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入:進(jìn)項(xiàng)稅額是指企業(yè)在購(gòu)買(mǎi)商品或接受服務(wù)時(shí)支付的增值稅。根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期稅費(fèi)費(fèi)用或待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。一般情況下,企業(yè)在購(gòu)買(mǎi)商品或接受服務(wù)后,會(huì)收到相應(yīng)的發(fā)票,其中包括了增值稅的金額。企業(yè)應(yīng)將這部分金額按照發(fā)票上的稅率計(jì)入當(dāng)期稅費(fèi)費(fèi)用,或者在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中進(jìn)行登記。
銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵扣:銷(xiāo)項(xiàng)稅額是指企業(yè)銷(xiāo)售商品或提供服務(wù)后,應(yīng)向國(guó)家支付的增值稅。企業(yè)可以將之前購(gòu)買(mǎi)商品或接受服務(wù)時(shí)支付的進(jìn)項(xiàng)稅額用于抵扣應(yīng)交的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。具體的抵扣操作包括:計(jì)算當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額;計(jì)算可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;將可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額減去當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額得出的差額,作為應(yīng)交稅款或應(yīng)收稅款。
抵扣留抵增值稅會(huì)計(jì)分錄的例子
假設(shè)某企業(yè)在當(dāng)期購(gòu)買(mǎi)商品時(shí)支付了增值稅5000元,銷(xiāo)售商品時(shí)獲得了增值稅收入7000元,假設(shè)增值稅稅率為10%。
進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入的會(huì)計(jì)分錄如下:
借:增值稅費(fèi)用 5000元
貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 5000元
銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵扣的會(huì)計(jì)分錄如下:
借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 5000元
貸:增值稅收入 7000元
貸:應(yīng)交稅費(fèi) 2000元
根據(jù)以上會(huì)計(jì)分錄,企業(yè)將進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入當(dāng)期稅費(fèi)費(fèi)用或待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,同時(shí)將可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額用于抵扣應(yīng)交的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。經(jīng)過(guò)分錄處理,企業(yè)最終應(yīng)交納的增值稅為2000元。






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