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交過(guò)增值稅怎么記會(huì)計(jì)分錄

2023-03-28 14:49:21深圳會(huì)計(jì)培訓(xùn)

應(yīng)納稅額、進(jìn)項(xiàng)稅、貸款的方向如何表述?

購(gòu)物時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅必須記入借方。

進(jìn)項(xiàng)稅本質(zhì)上就是你購(gòu)物時(shí)交的稅,相當(dāng)于你交的稅。和你說(shuō)的不沖突,就是流轉(zhuǎn)稅中增值稅的計(jì)稅原則可以在下一個(gè)環(huán)節(jié),也就是你銷(xiāo)售的時(shí)候(也就是銷(xiāo)項(xiàng)稅)抵扣。因此,應(yīng)借記進(jìn)項(xiàng)稅,采用增值稅所采用的抵扣制度,從賬戶(hù)中抵扣出借方的銷(xiāo)項(xiàng)稅。

應(yīng)交稅費(fèi)借方憑證減少;信用記錄增加。

應(yīng)納稅額和可抵扣額的債務(wù)人代表,貸款人代表的提取和應(yīng)納稅額的增加。

本科目期末貸方余額反映企業(yè)尚未支付的稅費(fèi);期末借方余額反映企業(yè)多繳或未抵扣的稅款。

應(yīng)交稅費(fèi)-如何區(qū)分增值稅的借款人和貸款人

1.應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅是一個(gè)二級(jí)科目,這個(gè)二級(jí)科目下有三級(jí)科目,比如'進(jìn)項(xiàng)稅'和'銷(xiāo)項(xiàng)稅'但不僅僅是這兩個(gè),還有很多其他的(以后學(xué)稅務(wù)會(huì)計(jì)還會(huì)有中介稅),其中有一個(gè)叫'應(yīng)交稅金'銷(xiāo)項(xiàng)稅就是應(yīng)該交的稅。一般情況下,記入出借人賬戶(hù)。

借:應(yīng)收賬款

貸款主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)

2.購(gòu)買(mǎi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅用于抵扣,即可以減少應(yīng)繳納的增值稅。一般情況下借記:元。

借:材料購(gòu)買(mǎi)。

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)

貸款:應(yīng)付賬款

3.輸出項(xiàng)與返回項(xiàng)的差額表示企業(yè)實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅,記入‘已繳稅款’科目(一般為輸出項(xiàng)大于輸入項(xiàng)),會(huì)計(jì)分錄為:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)

貸款:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅費(fèi))

4.企業(yè)實(shí)際支付時(shí),將會(huì)計(jì)分錄記為:

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)

貸款:銀行存款

因此,支付增值稅的最終反應(yīng)是'應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅費(fèi))'

每個(gè)科目都有借方和貸方,增加不一定是借方,減少一定是貸方。進(jìn)項(xiàng)稅借貸方向怎么表述?進(jìn)項(xiàng)稅額加在登記的借方,如果要轉(zhuǎn)出,則加在登記的貸方?傊@就是這個(gè)問(wèn)題的答案,詳細(xì)回答如上。敬請(qǐng)期待Don的更新。


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