在實(shí)際工作中,有時(shí)會(huì)錄入會(huì)計(jì)分錄,那么會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何調(diào)整呢?如果你不明白這一部分,來跟薛學(xué)習(xí)吧。
會(huì)計(jì)分錄后如何調(diào)整?
調(diào)整會(huì)計(jì)分錄時(shí),需要將單據(jù)、發(fā)票、合同附在原始憑證上。如果附原始憑證,但會(huì)計(jì)科目使用錯(cuò)誤,則不需要附附件,只需注明調(diào)整哪個(gè)期間、哪個(gè)憑證即可。
憑證打印出來后,在憑證上注明:見所附憑證號(hào)。X年X月X日的xx。
你可以把業(yè)務(wù)的原因?qū)懴聛,讓別人明白這是什么樣的業(yè)務(wù),為什么要調(diào)整到以前年度損益。
月底費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)需要附什么單據(jù)嗎?
月末結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用不需要任何原始憑證或附件。月末結(jié)轉(zhuǎn)或期末結(jié)轉(zhuǎn)是指在期末結(jié)賬時(shí),將一個(gè)賬戶的余額或差額轉(zhuǎn)入另一個(gè)賬戶。這里涉及到兩個(gè)賬戶,前者是轉(zhuǎn)出賬戶,后者是轉(zhuǎn)入賬戶。一般來說,結(jié)轉(zhuǎn)后,轉(zhuǎn)出賬戶不會(huì)有余額。所謂“結(jié)轉(zhuǎn)”是會(huì)計(jì)工作中一項(xiàng)重要的具體業(yè)務(wù)。通常是將一個(gè)會(huì)計(jì)科目的金額和余額轉(zhuǎn)入本科目或另一個(gè)會(huì)計(jì)科目的做法。這種做法叫做結(jié)轉(zhuǎn)。
為什么要做最后的結(jié)轉(zhuǎn)?
1、為了承擔(dān)本科目的余額。
2.以便計(jì)算本報(bào)告期的費(fèi)用。
3、為了計(jì)算當(dāng)期損益和利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況。
4、為了保持會(huì)計(jì)工作的連續(xù)性。
以上是關(guān)于如何調(diào)整會(huì)計(jì)分錄的知識(shí)點(diǎn)。希望以上知識(shí)點(diǎn)可以幫助到大家。想了解更多會(huì)計(jì)知識(shí),請(qǐng)多關(guān)注學(xué)樂家!
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