增值稅進(jìn)轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄(增值稅進(jìn)出賬務(wù)處理方法)
增值稅進(jìn)項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄:
當(dāng)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)商品或接受服務(wù)時(shí),供應(yīng)商會(huì)向企業(yè)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,其中含有進(jìn)項(xiàng)稅額。企業(yè)需要將進(jìn)項(xiàng)稅額記錄在會(huì)計(jì)賬簿中,以下是增值稅進(jìn)項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄:
借:進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款
增值稅銷(xiāo)項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄:
當(dāng)企業(yè)向客戶(hù)銷(xiāo)售商品或提供服務(wù)時(shí),企業(yè)會(huì)向客戶(hù)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,并需向國(guó)家交納銷(xiāo)項(xiàng)稅額。以下是增值稅銷(xiāo)項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)收賬款
貸:銷(xiāo)項(xiàng)稅額
舉例:
某企業(yè)在一月份從供應(yīng)商A處購(gòu)買(mǎi)了商品,供應(yīng)商A開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上進(jìn)項(xiàng)稅額為1000元。企業(yè)需要記錄這筆進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:進(jìn)項(xiàng)稅額 1000元
貸:應(yīng)付賬款 1000元
在同一月份,該企業(yè)向客戶(hù)B銷(xiāo)售了商品,所開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票上銷(xiāo)項(xiàng)稅額為2000元。企業(yè)需要記錄這筆銷(xiāo)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)收賬款 2000元
貸:銷(xiāo)項(xiàng)稅額 2000元






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