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進(jìn)項稅紅沖會計分錄

2023-03-15 12:13:59深圳會計培訓(xùn)

我們知道,當(dāng)會計記錯賬時,他們通常會用沖紅的方法來糾正。那么如果進(jìn)項票錯了,你知道怎么做沖進(jìn)項票的會計分錄嗎?下面會計教練薛給大家講解一下這個問題,相關(guān)知識點總結(jié)如下。希望大家看完能有所啟發(fā)。

與進(jìn)項票紅沖相關(guān)的會計分錄包括原材料、應(yīng)付賬款、暫估應(yīng)付賬款等。詳細(xì)的會計分錄見下文。

進(jìn)項發(fā)票紅字核算怎么處理?

什么是進(jìn)項發(fā)票?

增值稅中包含進(jìn)項稅的發(fā)票稱為進(jìn)項發(fā)票。

進(jìn)項稅抵扣方式

(1)從賣方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅;

(二)從海關(guān)取得的完稅憑證上注明的增值稅;

(3)購買農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書外,按照購買發(fā)票或者銷售發(fā)票注明的農(nóng)產(chǎn)品購買價格和13的扣除率計算進(jìn)項稅額。進(jìn)項稅的計算公式是:

進(jìn)項稅=進(jìn)價扣除率

(四)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中購進(jìn)或者銷售貨物并支付運輸費用的,按照運輸費用結(jié)算單注明的運輸費用金額和7的扣除率計算進(jìn)項稅額。

進(jìn)項稅計算公式:進(jìn)項稅=運輸費用金額扣除率

進(jìn)項發(fā)票已認(rèn)證扣款,次月賣方紅。買方如何進(jìn)行會計分錄?

進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證扣款,下個月賣家就要紅了。當(dāng)買方進(jìn)行會計分錄時,成本和費用將按原方向用紅墨水記錄,進(jìn)項稅將被轉(zhuǎn)出。

收到一批原料發(fā)票,認(rèn)證后才發(fā)現(xiàn)金額不對。我需要開個證明還給對方紅墨水,然后重新開。我現(xiàn)在應(yīng)該如何處理這些賬目?

如果過賬前發(fā)票金額有誤,則視為未收到結(jié)算賬單,材料暫估過賬:

借:原材料等。)

貸款:應(yīng)付賬款-預(yù)計應(yīng)付賬款(不含稅金額)

下月退回,然后根據(jù)正確的結(jié)算賬單(發(fā)票),入賬。

如果已經(jīng)入賬,會找到:

先紅墨水沖銷,再按上述步驟進(jìn)行暫估和記錄(如果當(dāng)月收到,則不必暫估)。

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