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用于交際應(yīng)酬會計分錄

2023-03-14 13:25:15深圳會計培訓

社會招待費轉(zhuǎn)出進項稅的會計分錄怎么寫?社會娛樂消費需要承擔相應(yīng)的進項稅,增值稅轉(zhuǎn)出的原因很多,需要根據(jù)不同情況進行處理。具體的小編已經(jīng)整理在下面了,大家可以參考一下,可能對你有幫助。

因為增值稅的進項和銷項原因很多,所以不同情況下的會計分錄略有不同。以下是一些常見的增值稅進項轉(zhuǎn)出分錄:

1.所購貨物用于非增值稅應(yīng)稅項目、免稅項目、集體福利或個人消費。

借:應(yīng)付職工款項——非貨幣性福利等。

貸:原材料應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進項稅)

2.異常損失

因管理不善造成的被盜、丟失、霉變、變質(zhì)等損失,以及被執(zhí)法部門沒收或自行強制銷毀的物品。

社會娛樂消費需要承擔相應(yīng)的進項稅。同時,社會消費和個人消費難以準確區(qū)分,在征管上把握界限也不妥當。如果對社會消費和個人消費實行不同的稅收政策,很容易誘發(fā)偷稅漏稅。

為簡化操作,公平稅負,用于交際應(yīng)酬和娛樂消費的貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)不得抵扣進項稅額。

上面關(guān)于社會招待費進項稅轉(zhuǎn)移的會計分錄怎么寫?分享到此為止。如有疑問,可咨詢在線問答;一個老師或者關(guān)注會計教練可以免費試用會計實務(wù)的課程。有興趣就趕緊行動吧!


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