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應收款折扣會計分錄

2023-03-14 13:06:08深圳會計培訓

應收賬款貼現(xiàn)會計分錄怎么做,有些小伙伴經(jīng)常遇到這個問題,以下由牛掌整理。com為大家,一起來看看吧。

應收賬款貼現(xiàn)會計分錄怎么做?

根據(jù)企業(yè)會計準則,企業(yè)銷售商品給予商業(yè)折扣的,折扣金額應當直接沖減銷售收入。如果企業(yè)在會計核算上非常嚴格,我們會分為兩種情況:

示例:

公司根據(jù)價目表銷售一批產(chǎn)品,銷售金額為7萬元。因為是批量銷售,賣方給買方商業(yè)折扣10元,金額7000元,賣方應收賬款63000元,適用增值稅稅率17。要求:在銷售時和貨款回收時編制會計分錄。那么公司的應收賬款貼現(xiàn)會計分錄呢?

1.如果10的商業(yè)折扣不含增值稅,則增值稅金額為7萬17=1.19萬元,銷售收入為7萬(1-10)=6.3萬元。確認銷售時,會計分錄為:

借方:應收賬款74900

貸款:主營業(yè)務(wù)收入63000元,應交稅費11900元(銷項稅)。在這種情況下,企業(yè)不需要承擔增值稅;

收回付款時,會計分錄如下:

借方:銀行存款74900

貸:應收賬款74900

2.如果10%的商業(yè)折扣包含增值稅,那么增值稅稅額為7000017(1-10)=10710元,銷售收入為70000(1-10)=63000元。確認銷售時,會計分錄如下:

借:應收賬款73710

貸款:主營業(yè)務(wù)收入63000元,應交稅金——應交增值稅(銷項稅額)10710元。

收回付款時,會計分錄如下:

借方:銀行存款73710

貸:應收賬款73710(這種情況下企業(yè)需要增加增值稅,增值稅10 (1190010=1190元)由企業(yè)自行繳納,因為稅法不承認商業(yè)折扣。即使企業(yè)收入減少10,稅法仍以銷售收入100作為計稅依據(jù),以達到納稅目的。)

我們都知道如何做企業(yè)應收賬款的貼現(xiàn)會計分錄,所以薛就在這里介紹這篇文章。如果還有其他不知道的地方,可以直接咨詢牛掌老會計。我們將盡力回答您的問題!


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