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沖憑證會(huì)計(jì)分錄負(fù)數(shù)

2023-03-12 10:24:48深圳會(huì)計(jì)培訓(xùn)

紅沖發(fā)票是指原發(fā)票有誤或需要更正,需要開“負(fù)發(fā)票”沖抵原發(fā)票,同時(shí)重新開發(fā)票調(diào)賬。

“紅抵扣發(fā)票”是指紅抵扣發(fā)票開具的負(fù)面發(fā)票,也稱“負(fù)面發(fā)票”。

“紅套發(fā)票”的財(cái)務(wù)處理分為兩種情況:1?缭碌募t色抵銷發(fā)票,以及2。當(dāng)月的紅色抵銷發(fā)票。

上月開具正發(fā)票時(shí):

借方:應(yīng)收賬款數(shù))

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入)

應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額數(shù))

開具“紅色抵銷發(fā)票(負(fù)發(fā)票)”時(shí):

借:應(yīng)收賬款(負(fù))

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù))

應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù))

重新開具正確的發(fā)票時(shí):

借方:應(yīng)收賬款數(shù))

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入)

應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額數(shù))

當(dāng)紅色發(fā)票在當(dāng)月刷新并且正確的發(fā)票在當(dāng)月重新打開時(shí):

一般公司直接修改原始憑證會(huì)計(jì)分錄上的數(shù)據(jù);如果公司已編程賬務(wù)處理,不能直接修改當(dāng)月已做的憑證,請(qǐng)參照“跨月紅字發(fā)票賬務(wù)處理”進(jìn)行賬務(wù)處理。

借方:應(yīng)收賬款數(shù))

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入)

應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額數(shù))

當(dāng)月紅字發(fā)票,但當(dāng)月未開具正確發(fā)票:

當(dāng)月不需要做賬務(wù)處理,即該筆業(yè)務(wù)不需要做會(huì)計(jì)分錄,正發(fā)票和負(fù)發(fā)票粘貼在一起存檔備查;如果公司需要在賬目中保留該項(xiàng)業(yè)務(wù)的操作痕跡,需要做“一正一負(fù)”的會(huì)計(jì)分錄:

正會(huì)計(jì)分錄:

借方:應(yīng)收賬款數(shù))

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入)

應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額數(shù))

負(fù)會(huì)計(jì)分錄:

借:應(yīng)收賬款(負(fù))

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù))

應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù))

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