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2023-03-10 11:39:25深圳會計培訓

1.收了10000元技術(shù)費。

借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)10000元。

貸款:預收賬款-XXXX10000元

2.發(fā)票:

借:預收賬款-XXXX10000元

貸款:主營業(yè)務收入10000元。

3.月末計提稅費,技術(shù)服務費一般要交營業(yè)稅:

借:主營業(yè)務稅金及附加550元。

貸款應交稅費:-500元應交營業(yè)稅

貸款應交稅金:-應交城市維護建設稅35元。

貸款:應交稅費-應交教育費加15元。

補充問題:今年怎么盈利?

1.結(jié)轉(zhuǎn)收入:

借:主營業(yè)務收入10,000元。

貸款:今年盈利1萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)費用:

借方:本年利潤550元(管理費用XXX元,業(yè)務費用XXX元,服務費用XX元)。

貸款:主營業(yè)務稅金及附加550元。

貸款:管理費XXX元

貸:營業(yè)費用XXX元。

貸款:財務費用XX元。

問題的補充:

我看到有人這么做了。

借方:銀行10000元。

貸款:主營業(yè)務收入9500。

營業(yè)稅500

這個不規(guī)范。

通常結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時不需要平衡,直接將借方或貸方余額填入資產(chǎn)負債表的未分配利潤中。

還有一個主營業(yè)務稅以及附加稅和應納稅額如何平衡?

主營業(yè)務稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤;

交了應繳的稅就平了;

借:應交稅費-應交營業(yè)稅500元

借:應交稅費-應交35元,城市維護建設稅。

借:應交稅金-應交教育費加15元。

貸款:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)550元。


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