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增值稅結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提會(huì)計(jì)分錄_如何正確處理增值稅結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提?
2024-07-26 09:10:57 發(fā)布丨 發(fā)布者:學(xué)樂佳 丨 閱讀量:1653
內(nèi)容摘要:增值稅結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提會(huì)計(jì)分錄增值稅結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提是指企業(yè)在銷售商品或提供勞務(wù)時(shí),按照法定稅率計(jì)算并提取應(yīng)繳納的增值稅額,同時(shí)將此增值稅額通過會(huì)計(jì)分錄處理,使其能夠...
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增值稅結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提會(huì)計(jì)分錄
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提是指企業(yè)在銷售商品或提供勞務(wù)時(shí),按照法定稅率計(jì)算并提取應(yīng)繳納的增值稅額,同時(shí)將此增值稅額通過會(huì)計(jì)分錄處理,使其能夠正確反映在企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表中。
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提會(huì)計(jì)分錄主要包括以下兩個(gè)方面:
- 銷售商品或提供勞務(wù)
- 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提
借:應(yīng)收賬款(或現(xiàn)金)
貸:銷售收入
借:銷售稅金及附加(或應(yīng)交稅金-增值稅)
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
以上是一般情況下的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提會(huì)計(jì)分錄,具體的會(huì)計(jì)分錄會(huì)根據(jù)企業(yè)的稅務(wù)政策和核算要求有所差異。
舉例回答
以某公司銷售商品為例:
- 銷售商品或提供勞務(wù)
- 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提
借:應(yīng)收賬款
貸:銷售收入
借:銷售稅金及附加
貸:應(yīng)交增值稅
假設(shè)某公司銷售了100,000元的商品,并且增值稅率為13%,則會(huì)計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)收賬款 100,000元
貸:銷售收入 100,000元
借:銷售稅金及附加 13,000元
貸:應(yīng)交增值稅 13,000元
通過以上會(huì)計(jì)分錄,公司正確計(jì)提了應(yīng)繳納的增值稅金額,并將銷售收入反映在財(cái)務(wù)報(bào)表中。

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