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預支部分貨款會計分錄

2023-03-09 12:09:09深圳會計培訓

【導讀】其實在會計的日常工作中經(jīng)常會發(fā)生墊款,那么墊款應(yīng)該如何核算呢?拿回去之后該怎么辦?如果你不太了解這部分知識,那就跟邊肖學吧!

如何對預付款

事實上,預付款經(jīng)常發(fā)生在會計的日常工作中,那么預付款應(yīng)該如何核算呢?拿回去之后該怎么辦?如果你不太了解這部分知識,那就跟邊肖學吧!

預付款如何?如何做會計分錄?

這里以材料倉庫和原材料為例。

1、預付材料庫(憑審批表進行核算)

借:其他應(yīng)收款。

貸款:現(xiàn)金或銀行存款

2.退回材料發(fā)票時。

借方:生產(chǎn)成本/管理費用。

貸:其他應(yīng)收款

3.預付款的退還

借方:現(xiàn)金/銀行存款

貸:其他應(yīng)收款

如何記錄預付款的報銷日期?

一般來說,當出納工作時,會計分錄應(yīng)寫如下:

借:其他應(yīng)收款。

貸項:庫存現(xiàn)金

如果報銷金額與預結(jié)算金額相同,出納不能

借:管理費

貸:其他應(yīng)收款

預支現(xiàn)金再拿回來怎么做賬?

1.當員工預支現(xiàn)金時,

借:其他應(yīng)收款。

貸項:庫存現(xiàn)金

2.取款時做相反的分錄。

借:庫存現(xiàn)金。

貸:其他應(yīng)收款

預付款和報銷款應(yīng)該如何沖抵?

1.預支現(xiàn)金時

借:其他應(yīng)收款。

貸項:庫存現(xiàn)金

2.在償還時

借:管理費

貸:其他應(yīng)收款

如果在同一個月內(nèi)發(fā)生了兩筆經(jīng)濟業(yè)務(wù),并且沒有進行登記,則可以將原始預收賬款退還給預付款,而不進行會計分錄,以便簡化收回款項的程序。

以上與預付款有關(guān)。希望能幫到你。如果你想了解更多的會計知識,請多關(guān)注邊肖!


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