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會計分錄有誤怎么更正

2023-03-02 10:19:19深圳會計培訓(xùn)

更正企業(yè)會計分錄一般有三種方式,

1.標記更正確。批改的操作方法是用紅線在的文字或數(shù)據(jù)上劃一條橫線,在紅線劃掉的數(shù)據(jù)或文字上方重寫正確的數(shù)據(jù)或文字,并在批改處加蓋相關(guān)人員的印章。

2.紅字更正確。紅字更正方法是紅字憑證與原始憑證相同,然后編制正確的憑證。也可以根據(jù)多收的用紅字表示的金額,準備一張與原憑證貸款賬戶完全相同的憑證,并相應(yīng)核銷多收的金額。

3.補充登記法?梢愿鶕(jù)短單金額準備與原憑證貸款賬戶完全一致的憑證,補充短單金額進行登記。

其他應(yīng)付款是指與企業(yè)主營業(yè)務(wù)不直接相關(guān)的其他單位或個人的應(yīng)付款項和暫收款項,如租入固定資產(chǎn)和包裝物的應(yīng)付租金、收到的存款、整體應(yīng)付的養(yǎng)老金、職工未能按期收到的工資等。例如,當一個企業(yè)收到一筆存款時,它作如下會計分錄。

借方:銀行存款,

貸款:其他應(yīng)付款-保證金。

當實際付款時,

借:其他應(yīng)付款-保證金,

貸款:現(xiàn)金。

小規(guī)模月銷售額不超過15萬,季度銷售額不超過45萬,免征增值稅。下列會計分錄是必需的。

當企業(yè)確認收入時,會計分錄為:

借:應(yīng)收賬款,

貸款:主營業(yè)務(wù)收入,

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。

月末或季末,確認減免稅時,分錄為,

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,

貸款:營業(yè)外所得稅減免。


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