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留底抵稅會(huì)計(jì)分錄

2023-02-14 11:48:16深圳會(huì)計(jì)培訓(xùn)

  當(dāng)月用上月留底稅額抵稅會(huì)計(jì)分錄怎么做

  這樣的問(wèn)題相信大家也碰到過(guò)很多次,當(dāng)月用上月留底退稅額進(jìn)行這個(gè)月的抵稅,相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做你知道嗎?如果對(duì)這部分內(nèi)容不了解,那就和小編一起來(lái)學(xué)習(xí)吧。

  月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),應(yīng)考慮到哪些情況?

  首先上月留底的稅額是不影響會(huì)計(jì)分錄的,只是在月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候,會(huì)出現(xiàn)兩種結(jié)果,首先要計(jì)算是否要繳稅,因?yàn)槊骷?xì)賬上面的銷(xiāo)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅和留抵?jǐn)?shù),用本月應(yīng)交的增值稅=本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅-本月進(jìn)項(xiàng)稅-上期留底進(jìn)項(xiàng)稅,計(jì)算出來(lái)的結(jié)果有兩種情況

  1、如果是負(fù)數(shù)的話(huà),那就不用繳稅了,留抵稅額還可以轉(zhuǎn)到下個(gè)月

  2、如果是正數(shù)的話(huà),那么就要繳稅,相關(guān)的窺覬分錄為

  借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

  上個(gè)月轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅下個(gè)月要報(bào)稅時(shí)怎么做分錄?

  購(gòu)進(jìn)的貨物發(fā)生非常損失(非經(jīng)營(yíng)性損失),以及將購(gòu)進(jìn)貨物改變用途(如用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi)等),其抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)通過(guò)"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)"科目轉(zhuǎn)入有關(guān)科目,不予以抵扣.

  那么在上月月末的時(shí)候計(jì)算

  本期應(yīng)交增值稅=增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額--(增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

  若存在本期未交增值稅,則月末時(shí)

  借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

  那么,下個(gè)月報(bào)稅時(shí),只需要繳納未交增值稅稅額即可

  借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

  貸:銀行存款

  以上就是有關(guān)當(dāng)月用上月留底稅額抵稅的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄的知識(shí)點(diǎn),希望能夠幫助到大家,想了解更多會(huì)計(jì)相關(guān)的知識(shí)點(diǎn),請(qǐng)多多關(guān)注小編!

  期末留抵稅額的會(huì)計(jì)分錄怎么做?


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