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會計分錄有稅怎么寫

2023-02-14 11:45:39深圳會計培訓(xùn)

  繳納增值稅會計分錄怎么寫?

  答:一、計算公式:

  應(yīng)交增值稅=銷項稅額-(進(jìn)項稅額-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅

  二、會計分錄:

  1、月底,進(jìn)項稅額大于銷項稅額,不進(jìn)行賬務(wù)處理,直接作為留抵稅額;

  2、月底,銷項稅額大于進(jìn)項稅額:

  (1)計算應(yīng)交增值稅:

  銷項稅額-進(jìn)項稅額-以前留抵進(jìn)項稅額=本期應(yīng)交增值稅

  (2)結(jié)轉(zhuǎn):

  借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

  貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金

  (3)繳納:

  借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金

  貸:銀行存款

  以上就是小編針對【繳納增值稅會計分錄怎么寫?】這個問題進(jìn)行的解答,希望對您幫助,如果想了解學(xué)習(xí)更多會計實(shí)操、稅收實(shí)務(wù)問題,可以關(guān)注“中國會計網(wǎng)”,進(jìn)入會計實(shí)務(wù)交流群,免費(fèi)答疑。


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