收到應(yīng)收發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄(會(huì)計(jì)處理應(yīng)收發(fā)票)
會(huì)計(jì)分錄收到應(yīng)收發(fā)票
收到應(yīng)收發(fā)票是指企業(yè)收到供應(yīng)商或客戶發(fā)送的應(yīng)收賬款發(fā)票,這意味著企業(yè)可以開(kāi)始計(jì)入這筆應(yīng)收賬款于其財(cái)務(wù)記錄中。
根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到應(yīng)收發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄通常需要涉及以下賬戶:
1. 應(yīng)收賬款:應(yīng)收賬款是指企業(yè)向客戶銷(xiāo)售商品或提供服務(wù),但尚未收到付款的金額。當(dāng)收到應(yīng)收發(fā)票時(shí),應(yīng)將其計(jì)入應(yīng)收賬款賬戶中。這增加了企業(yè)的應(yīng)收賬款余額。
2. 銷(xiāo)售收入:銷(xiāo)售收入是指企業(yè)根據(jù)銷(xiāo)售商品或提供服務(wù)所產(chǎn)生的收入。當(dāng)收到應(yīng)收發(fā)票時(shí),應(yīng)將其計(jì)入銷(xiāo)售收入賬戶中。這增加了企業(yè)的銷(xiāo)售收入。
3. 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額:進(jìn)項(xiàng)稅額是指企業(yè)購(gòu)買(mǎi)商品或接受服務(wù)時(shí)支付給供應(yīng)商的增值稅。當(dāng)收到應(yīng)收發(fā)票時(shí),應(yīng)將其計(jì)入增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額賬戶中。這增加了企業(yè)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
收到應(yīng)收發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄示例:
假設(shè)企業(yè)A從供應(yīng)商B購(gòu)買(mǎi)了商品,并收到了應(yīng)收發(fā)票,發(fā)票金額為1,000元,其中包括200元的增值稅。
會(huì)計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)收賬款 1,000元
借:增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 200元
貸:銷(xiāo)售收入 1,000元
以上會(huì)計(jì)分錄反映了企業(yè)A收到應(yīng)收發(fā)票后的財(cái)務(wù)情況變化。應(yīng)收賬款和增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的借方增加表明企業(yè)A的應(yīng)收賬款和進(jìn)項(xiàng)稅額都增加了,而銷(xiāo)售收入的貸方增加表示企業(yè)A的銷(xiāo)售收入也增加了。






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