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認(rèn)證發(fā)票補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄

2023-02-12 10:04:26深圳會(huì)計(jì)培訓(xùn)

  未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額的專(zhuān)用發(fā)票在入賬時(shí)可以將未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額記入“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目里,等專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證抵扣過(guò)后,再把將其從待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額科目里即可。

  1.進(jìn)項(xiàng)稅額的專(zhuān)用發(fā)票未認(rèn)證時(shí)的會(huì)計(jì)分錄如下:

  借:原材料/庫(kù)存商品

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)

  應(yīng)付賬款--應(yīng)付貨款

  2.進(jìn)項(xiàng)稅額的專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證后的會(huì)計(jì)分錄如下:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)

  3.可在下個(gè)月再將抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣掉的,在入增值稅專(zhuān)用發(fā)票的憑證時(shí),將進(jìn)項(xiàng)稅額記入”應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅“科目里即可,會(huì)計(jì)分錄如下:

  借:原材料/庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

  貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款

  4.在第二個(gè)月將抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣過(guò)后,即可將待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額中,會(huì)計(jì)分錄如下:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅


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