抵減增值稅的會(huì)計(jì)分錄,增值稅抵減的會(huì)計(jì)科目分錄
抵減增值稅的會(huì)計(jì)分錄
在企業(yè)進(jìn)行銷售時(shí),根據(jù)國(guó)家的相關(guān)政策規(guī)定,可以通過抵減已經(jīng)支付的進(jìn)項(xiàng)增值稅,來(lái)減少應(yīng)交的銷項(xiàng)增值稅。這樣可以降低企業(yè)的稅負(fù),增加企業(yè)的利潤(rùn)空間。
抵減增值稅的會(huì)計(jì)分錄主要包括以下兩個(gè)方面:
- 抵減進(jìn)項(xiàng)稅額
- 借:應(yīng)交增值稅
- 貸:已交增值稅
- 抵減出口退稅
- 借:應(yīng)交增值稅
- 貸:已退增值稅
企業(yè)在購(gòu)買商品或接受服務(wù)時(shí)支付的進(jìn)項(xiàng)增值稅,可以在銷售產(chǎn)品時(shí)抵減掉,減少應(yīng)交的銷項(xiàng)增值稅。會(huì)計(jì)分錄如下:
對(duì)于出口企業(yè),可以申請(qǐng)退還已經(jīng)支付的進(jìn)項(xiàng)增值稅。會(huì)計(jì)分錄如下:
例子
某企業(yè)購(gòu)買了原材料,支付了1000元的進(jìn)項(xiàng)增值稅。在銷售產(chǎn)品時(shí),銷售額為5000元,應(yīng)交的銷項(xiàng)增值稅稅率為20%。
根據(jù)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄:
- 借:應(yīng)交增值稅 1000元
- 貸:已交增值稅 1000元
根據(jù)抵減出口退稅的會(huì)計(jì)分錄:
- 借:應(yīng)交增值稅 1000元
- 貸:已退增值稅 1000元
通過以上的會(huì)計(jì)分錄,企業(yè)可以抵減已經(jīng)支付的進(jìn)項(xiàng)增值稅,減少應(yīng)交的銷項(xiàng)增值稅,降低了稅負(fù)。






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