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含稅價會計分錄

2023-04-25 09:26:39深圳會計培訓(xùn)

總價格和稅金,具體地說,是指我們收到的發(fā)票上的金額是價格和稅金一起計算的金額。會計分錄應(yīng)該怎么做?

總價和稅金形式的會計分錄。

1.購買時,獲得一張普通發(fā)票,發(fā)票上記錄著價格和稅費的價格。此時不能做進項稅,而是記為采購成本。這時,會計分錄正在:

借款:材料采購/固定資產(chǎn)/原材料等。

貸款:銀行存款/應(yīng)付賬款等。

2.以總價加稅的形式,銷售時的會計分錄是:

借:銀行存款等。

貸款:主營業(yè)務(wù)收入等。

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

增值稅會計

增值稅是附加稅。小規(guī)模納稅人采購等業(yè)務(wù)的會計處理。小規(guī)模納稅人購進材料、勞務(wù)、無形資產(chǎn)或不動產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅,應(yīng)計入相關(guān)成本或資產(chǎn),不通過“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”的核算。企業(yè)為一般納稅人,適用一般計稅方法計算增值稅的,對應(yīng)的會計分錄為:

購買時,取得增值稅專用發(fā)票:

借款:材料采購/固定資產(chǎn)/原材料等。

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)

貸款:銀行存款/應(yīng)付賬款等。

會計分錄在銷售的時候是:

借:銀行存款等。

貸款:主營業(yè)務(wù)收入等。

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)

結(jié)轉(zhuǎn)和支付應(yīng)交增值稅的會計處理

每月月底,對于當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅:

借方:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

企業(yè)繳納當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅:

借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)

貸款:銀行存款

其中,如果企業(yè)是小規(guī)模納稅人,應(yīng)借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目,具體分錄如下:

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅

貸款:銀行存款


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