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發(fā)票紅字沖銷會計分錄規(guī)定

2023-04-24 10:19:33深圳會計培訓(xùn)

開具紅字發(fā)票后已認(rèn)證抵扣的增值稅發(fā)票的會計處理;

(1)銷售方開具紅字專用票時,沖減前期確認(rèn)的收入和銷項稅額。

(2)賣方在出具藍(lán)字專票,時,應(yīng)當(dāng)按照藍(lán)字專票確認(rèn)當(dāng)期的所得稅和銷項稅

(3)按照《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,買方?jīng)_減前期確認(rèn)的購貨成本,同時轉(zhuǎn)移進(jìn)項稅額;獲得紅字專用票后,作為抵銷分錄的附件。

(4)買方取得藍(lán)字專票,后,應(yīng)當(dāng)按照藍(lán)字專票確認(rèn)購買成本和當(dāng)期“應(yīng)確認(rèn)的進(jìn)項稅”(進(jìn)項稅)

根據(jù)公告文件的相關(guān)規(guī)定,買方已取得用于申報抵扣的專用發(fā)票。如發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,不符合作廢條件,則先開紅票,再按規(guī)定開藍(lán)票。買方可以在新版增值稅發(fā)票管理(以下簡稱新版)中填寫并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》),在《信息表》填寫時不填寫對應(yīng)的藍(lán)色發(fā)票信息。暫按《信息表》列明的增值稅金額從當(dāng)期進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出,取得賣方開具的紅字專用發(fā)票后與《信息表》一同作為憑證。


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