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會(huì)計(jì)分錄為什么要做紅字

2023-04-20 10:15:56深圳會(huì)計(jì)培訓(xùn)

文章是關(guān)于在跨年紅沖增設(shè)值稅專票會(huì)計(jì)分錄的稅法實(shí)踐,文中詳細(xì)介紹了財(cái)稅人員在工作和學(xué)習(xí)期間對(duì)跨年紅沖增設(shè)值稅專票會(huì)計(jì)分錄的相關(guān)財(cái)稅知識(shí),或許可以解決跨年紅沖增設(shè)值稅專票會(huì)計(jì)分錄的財(cái)稅學(xué)習(xí)和工作問(wèn)題

跨年紅沖增加值稅專票的會(huì)計(jì)分錄

1、《紅字》

借方:退還應(yīng)收賬款的無(wú)稅負(fù)金額。

貸:以前年度損益調(diào)整后不含退稅的負(fù)稅。

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-負(fù)銷項(xiàng)稅額

https://www.zhucesz.com/月份沖銷結(jié)轉(zhuǎn)成本。

借:庫(kù)存商品以12月份當(dāng)時(shí)的結(jié)轉(zhuǎn)成本為基礎(chǔ)(同時(shí)增加數(shù)量)。

貸:以前年度損益調(diào)整以12月份當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)為準(zhǔn)。

成本3。結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)

借方:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

貸:以前年度損益調(diào)整(余額)

跨年度紅字發(fā)票會(huì)計(jì)處理?

1.賣方除夕開(kāi)具紅字發(fā)票的會(huì)計(jì)處理:

借方:銀行存款等。(紅字)貸款:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅色)

同時(shí)

借方:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字)

貸:庫(kù)存商品(紅字)

2、如果是買方,根據(jù)紅票分錄,會(huì)計(jì)分錄:

借:庫(kù)存商品(或原材料)(紅色)

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)(紅色)

貸款:銀行存款等。(用紅色字母表示)

以上是跨年紅沖's 值稅專票增加會(huì)計(jì)分錄的編制方法。你們都學(xué)會(huì)了嗎?新年度不允許作廢的增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票,可以開(kāi)具紅字發(fā)票。不同的是,開(kāi)具專用發(fā)票紅字發(fā)票時(shí),需要到稅務(wù)局開(kāi)具“開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知書(shū)”,而開(kāi)具普通發(fā)票紅字發(fā)票時(shí),可以在電腦開(kāi)票中直接開(kāi)具。

以上是《跨年紅沖增值稅專票會(huì)計(jì)分錄》在會(huì)計(jì)處理上的完整解讀。各位會(huì)計(jì)朋友在學(xué)習(xí)《跨年紅沖加值稅專票"的會(huì)計(jì)分錄》時(shí),如有相關(guān)財(cái)稅問(wèn)題,可以在評(píng)論區(qū)發(fā)表評(píng)論

擰成一股繩,各盡所能,齊心協(xié)力,共同圓夢(mèng)。你我隔著屏幕一起努力拿這個(gè)會(huì)計(jì)職稱證怎么樣?


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