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養(yǎng)殖場進料會計分錄

2023-04-19 12:49:01深圳會計培訓

這是關(guān)于是否對加工盈余的結(jié)轉(zhuǎn)退稅的會計信息。在這篇文章中,企名網(wǎng)為會計朋友們詳細介紹了稅務(wù)人員需要了解的關(guān)于加工盈余結(jié)轉(zhuǎn)退稅的稅務(wù)知識,可能會幫助您解決加工盈余結(jié)轉(zhuǎn)退稅的財稅問題。

進料加工余料結(jié)轉(zhuǎn)需要退稅嗎?

飼料加工的余料結(jié)轉(zhuǎn)是怎么回事?

進料加工剩余料件結(jié)轉(zhuǎn)是指在進料加工項下的下一個合同完成或因故中止后,將剩余的進口料件從本合同手冊(即剩余轉(zhuǎn)移手冊)轉(zhuǎn)移到同一企業(yè)的其他加工貿(mào)易合同手冊(即剩余轉(zhuǎn)移手冊)中,經(jīng)海關(guān)批準后再加工復出口。簡稱3360進料余料結(jié)轉(zhuǎn),交易方式代碼為:0600。

進料加工余料結(jié)轉(zhuǎn)需要退稅嗎?

進口加工業(yè)務(wù),進口時免征進口環(huán)節(jié)增值稅和關(guān)稅,出口時退還加工費和國產(chǎn)料件,國產(chǎn)料件按國內(nèi)稅退稅率退稅,加工費按出口進口稅退稅。

出口退稅中飼料加工的余料如何處理?

在免退稅業(yè)務(wù)中,飼料加工轉(zhuǎn)口業(yè)務(wù)的會計處理比較復雜,下面舉例說明。

某自營出口生產(chǎn)企業(yè)本月支付外購原材料及動能費600萬元,繳納進項稅額102萬元。本月,海關(guān)核銷免稅進口料件100萬元,內(nèi)銷500萬元,自營進口轉(zhuǎn)口貨物600萬元(按離岸價計算)。該企業(yè)內(nèi)銷和出口貨物適用17的增值稅稅率(非應稅消費品),轉(zhuǎn)口貨物退稅率為15。假設(shè)前期沒有遺留稅款,本月沒有發(fā)生其他進項稅額,則本企業(yè)本月應交或應退增值稅及相關(guān)賬務(wù)處理如下:

(1)外購原輔材料、備件、能源消耗分錄為:

借:原材料及其他科目6000000

應交稅費-應交增值稅(進項稅)1,020,000。

貸款:銀行存款7020000

(2)免稅進口物資條目為:

借:原材料和1000000。

貸款:銀行存款1000000

(3)產(chǎn)品出口時,分錄為:

借:外匯應收賬款6000000

貸款:主營業(yè)務(wù)收入6000000

(4)對于國內(nèi)產(chǎn)品,條目為:

借:銀行存款5850000

貸款:主營業(yè)務(wù)收入5000000

應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)850,000。

(5)月末計算當月出口貨物不予抵扣和退稅的稅額。

不免稅不抵扣=當期出口貨物離岸人民幣外匯匯率?(稅率-退稅率)-免抵退稅不得減免。抵稅額=當期出口貨物離岸人民幣外匯匯率(稅率-退稅率)-免稅采購的原材料價格?(出口稅率-出口退稅率)=600 (17-15)-100(17-15)=10(萬元)

借:產(chǎn)品銷售成本10萬。

貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出進項稅)100,000。

(6)計算當期期末應納稅額或免稅額。

應納稅額=銷項稅額-進項稅額=85-(102-10)=-7(萬元)

因為應納稅額小于零,意味著當期的‘期末免稅額’為7萬元。

(7)計算退稅和免稅。

減免稅金額=免稅采購原材料價格,出口貨物退稅率=10015=15(萬元)

免稅退稅金額=出口貨物離岸價?外匯人民幣報價?出口貨物退稅率-減免稅=60015-15=75(萬元)

當當期期末免稅額為7萬元及以下,當期免退稅額為75萬元時。

本期退稅額=本期期末免稅額=7(萬元)

當期免稅額=當期免稅額-當期退稅額=75-7=68(萬元)

借3

以上是關(guān)于《進料加工余料結(jié)轉(zhuǎn)要退稅嗎》的所有會計分錄。如果你是會計,在學習“加工余料結(jié)轉(zhuǎn)是否需要退稅”的時候有什么疑問,可以聯(lián)系客服或者在評論區(qū)留言。

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