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轉(zhuǎn)出未交增值稅如何做賬務(wù)處置?

2022-04-29 11:02:23深圳會(huì)計(jì)培訓(xùn)

  一般納稅人出賣和購進(jìn)貨色,須要交納增值稅,月末須要結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬,那么對(duì)于轉(zhuǎn)出未交增值稅的賬務(wù)處置如何做?

  轉(zhuǎn)出未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄

  月份中斷,企業(yè)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)繳增值稅額:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

  月份中斷,企業(yè)將當(dāng)月多繳的增值稅額:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

  月份中斷,企業(yè)按照一般納稅人讓渡不浮財(cái)、供給興辦效勞等,以及其余依照規(guī)則應(yīng)預(yù)繳的增值稅額:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅

  企業(yè)當(dāng)月交納上月應(yīng)繳未繳的增值稅:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

    貸:銀行入款

  計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄

  于小范圍企業(yè)而言:

  借:應(yīng)收賬款

    貸:專營交易收入

      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

  本質(zhì)交納增值稅時(shí):

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

    貸:銀行入款

  于一般納稅人而言:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

  本質(zhì)交納時(shí):

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

    貸:銀行入款

  什么是應(yīng)交稅費(fèi)?

  應(yīng)交稅費(fèi)科目核算企業(yè)依照稅規(guī)則定計(jì)劃應(yīng)繳納的百般稅費(fèi),囊括但不只限于所得稅、房產(chǎn)稅、車船稅、礦產(chǎn)資源積累費(fèi)。

  應(yīng)交稅費(fèi)賬戶屬于負(fù)債類賬戶,而且該當(dāng)按顧問交稅費(fèi)的稅種樹立明細(xì)科目進(jìn)而舉行明細(xì)核算。

  專營交易收入是什么?

  專營交易收入賬戶屬于盈虧類賬戶,用來核算企業(yè)在凡是震動(dòng)中所爆發(fā)的收入。該賬戶期末無余額,而且應(yīng)依照專營交易的品種樹立明細(xì)分類賬簿,舉行明細(xì)核算。


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