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興辦業(yè)他鄉(xiāng)預(yù)繳增值稅賬務(wù)處置如何做?

2022-04-15 10:22:50深圳會(huì)計(jì)培訓(xùn)

  增值稅生存于各行各業(yè),比方興辦業(yè),罕見的預(yù)繳增值稅交易。他鄉(xiāng)預(yù)繳增值稅時(shí),應(yīng)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)科目核算,關(guān)系會(huì)計(jì)分錄如何做?

  興辦業(yè)他鄉(xiāng)預(yù)繳增值稅款的會(huì)計(jì)分錄

  一般納稅人,預(yù)繳增值稅時(shí):

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)

    貸:銀行入款

  在增值稅申報(bào)表中,“本期已繳稅額”、“分次預(yù)繳稅額”欄填寫預(yù)繳的增值稅額。

  小規(guī)模納稅人,預(yù)繳增值稅時(shí):

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

    貸:銀行入款

  在增值稅申報(bào)表主表中,“本期預(yù)繳稅額”欄填寫的預(yù)繳增值稅額。

  興辦業(yè)預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄要如何寫呢?

  企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí):

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅

    貸:銀行入款

  月末時(shí):

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅

  計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄

  計(jì)提時(shí):

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

  下月繳納:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

    貸:銀行入款

  即使上月的已繳稅金,上月繳納:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)

    貸:銀行入款

  月末結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)

  什么是應(yīng)交稅費(fèi)?

  “應(yīng)交稅費(fèi)”科目核算企業(yè)應(yīng)繳納的百般稅費(fèi),囊括但不只限于增值稅、都會(huì)保護(hù)樹立稅、資源稅、地盤運(yùn)用稅、房產(chǎn)稅、培養(yǎng)費(fèi)附加、部分所得稅。

  “應(yīng)交稅費(fèi)”賬戶屬于負(fù)債類賬戶,而且該當(dāng)按顧問交稅費(fèi)的稅種,如“應(yīng)交增值稅”、“企業(yè)所得稅”、“都會(huì)保護(hù)樹立稅”等樹立明細(xì)科目進(jìn)而舉行明細(xì)核算。


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