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期末增值稅結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬賬務(wù)處置,如何做會(huì)計(jì)分錄?

2022-04-14 10:28:53深圳會(huì)計(jì)培訓(xùn)

  財(cái)務(wù)職員平常處事中常常碰到時(shí)末增值稅結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬的賬務(wù)處置題目,很多小搭檔覺得期末結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬難度較大。增值稅月末不妨不結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬嗎?如何做會(huì)計(jì)處置?期末增值稅結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬如何做會(huì)計(jì)分錄?來伴隨學(xué)樂佳一道領(lǐng)會(huì)下吧!

  期末增值稅結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬如何做賬務(wù)處置?怎樣做會(huì)計(jì)分錄?

  1、企業(yè)該當(dāng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自 "應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅"科目 轉(zhuǎn)入"未交增值稅"明細(xì)科目。簡(jiǎn)直賬務(wù)處置如次:

  借: 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

  貸: 應(yīng)交稅金—未交增值稅

  2、將本月多交的增值稅從 "應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅"轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。其會(huì)計(jì)分錄如次:

  借:應(yīng)交稅金—未交增值稅

  貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

  3、當(dāng)月上交本月增值稅時(shí),賬務(wù)處置簡(jiǎn)直如次:

  借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

  貸:銀行入款

  4、當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅時(shí),其會(huì)計(jì)分錄如次:

  借:應(yīng)交稅金—未交增值稅

  貸:銀行入款

  5、應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅這一科目的期末收方余額反應(yīng)了尚未抵扣的增值稅,而應(yīng)交稅金—未交增值稅這一科目的期末收方余額,反應(yīng)了多交的增值稅。而付方余額反應(yīng)的是未交的增值稅。

  常識(shí)拓展:上月有留原本月應(yīng)交增值稅是還好嗎計(jì)劃的?

  本期留底對(duì)會(huì)計(jì)分錄不會(huì)形成感化,不過月末結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬的功夫,應(yīng)交稅費(fèi)會(huì)展示兩種截止。上月有留原本月應(yīng)交增值稅計(jì)劃時(shí),該當(dāng)依照“本期應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-本月出項(xiàng)稅-本期留底出項(xiàng)稅”這一公式舉行計(jì)劃。即要察看明細(xì)分類賬簿上的銷項(xiàng)稅、出項(xiàng)稅及留底數(shù)。代入公式計(jì)劃得出本月應(yīng)交增值稅。

  計(jì)劃截止展示兩種情景,辨別是:

  1、即使結(jié)果算出謎底是負(fù)數(shù),則無需交稅?蓪⑵溥B接動(dòng)作下個(gè)月的留底稅額。

  2、即使結(jié)果算出謎底為正數(shù),那么須要繳稅。月末時(shí)做相映轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅分錄,簡(jiǎn)直如次:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

  到了下個(gè)月,做交稅分錄即可。


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