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如何處理員工預(yù)付款和報(bào)銷做賬?

2022-04-06 10:26:06深圳會(huì)計(jì)培訓(xùn)

  職工部分幫公司購置貨色先行墊付貨款,之后可把柄關(guān)系發(fā)票單子到財(cái)務(wù)部分報(bào)銷,會(huì)計(jì)職員應(yīng)按照用度歸屬部分計(jì)入對應(yīng)科目舉行核算,關(guān)系賬務(wù)處置如何做?

  職工墊付金錢及報(bào)銷的賬務(wù)處置

  預(yù)付差川資:

  職工出勤時(shí)告貸填寫告貸單,審查批準(zhǔn)后,出納付款,會(huì)計(jì)做賬:

  借:其余應(yīng)收款--xx

         貸:倉庫儲(chǔ)存現(xiàn)款/銀行入款

  出勤回顧填寫報(bào)銷憑證,即使有節(jié)余,出納收回結(jié)余告貸,寫收條入賬,會(huì)計(jì)做賬:

  借:管理用度-差川資

         貸:其余應(yīng)收款--xx

  借:倉庫儲(chǔ)存現(xiàn)款

         貸:其余應(yīng)收款

  即使有超額支出:

  借:管理用度--差川資

         貸:其余應(yīng)收款--xx

                倉庫儲(chǔ)存現(xiàn)款

  購買辦公室用品告貸:

  借:其余應(yīng)收款

         貸:倉庫儲(chǔ)存現(xiàn)款/銀行入款

  報(bào)銷時(shí):

  借:管理用度--辦公室費(fèi)

         貸:其余應(yīng)收款--xx

  借:倉庫儲(chǔ)存現(xiàn)款

         貸:其余應(yīng)收款

  即使有超額支出:

  借:管理用度--辦公室費(fèi)

         貸:其余應(yīng)收款--xx

                倉庫儲(chǔ)存現(xiàn)款

  其余應(yīng)收款是什么?

  其余應(yīng)收款是企業(yè)的其余百般應(yīng)收及暫付金錢。比方應(yīng)收的百般賠帳、罰款,如因企業(yè)財(cái)富盤虧,由相關(guān)負(fù)擔(dān)職員的賠帳,大概應(yīng)向保障公司收取的賠帳等;收取的出租汽車包裝物房錢;向員工收取的百般墊付金錢,如為員工墊付的水力發(fā)電費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、房租費(fèi)等;存出保護(hù)金,像租入包裝物付出的押金以及其余百般應(yīng)收、暫付金錢。


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