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增值稅月末結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬會(huì)計(jì)分錄怎樣體例?

2022-03-14 10:06:37深圳會(huì)計(jì)培訓(xùn)

  增值稅在月末舉行結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬處置時(shí),會(huì)計(jì)職員普遍經(jīng)過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅科目舉行會(huì)計(jì)核算,關(guān)系的會(huì)計(jì)分錄怎樣體例?

  增值稅月末結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬的會(huì)計(jì)分錄

  一般納稅人上交增值稅的會(huì)計(jì)分錄:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

    貸:銀行入款

  即使企業(yè)收到稅務(wù)構(gòu)造歸還多繳的增值稅時(shí),作差異的會(huì)計(jì)分錄。

  月份中斷,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)天發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

  當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅時(shí)的會(huì)計(jì)分錄:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

    貸:銀行入款

  應(yīng)交稅費(fèi)是什么?

  應(yīng)交稅費(fèi)是按照稅規(guī)則定應(yīng)上繳的百般稅款,是草率賬款的一種,重要囊括該當(dāng)繳納的增值稅、都會(huì)保護(hù)樹(shù)立稅等稅費(fèi)。該科目的付方備案應(yīng)繳納的百般稅費(fèi),收方備案已繳納的百般稅費(fèi),期末付方余額反應(yīng)尚未繳納的稅費(fèi),收方余額反應(yīng)多交或尚未抵扣的稅費(fèi)。

  增值稅是什么?

  增值稅是以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)進(jìn)程中爆發(fā)的升值額動(dòng)作計(jì)稅按照而征收的一種流轉(zhuǎn)稅。增值稅征收常常囊括消費(fèi)、流利或耗費(fèi)進(jìn)程中的各個(gè)步驟,是鑒于升值額或價(jià)差為計(jì)稅按照的中性稅種,表面上囊括農(nóng)業(yè)各個(gè)財(cái)產(chǎn)范圍(培植業(yè)、林業(yè)和牧畜業(yè))、采礦業(yè)、創(chuàng)造業(yè)、興辦業(yè)、交通和貿(mào)易效勞業(yè)等,大概按原材料購(gòu)買(mǎi)、消費(fèi)創(chuàng)造、發(fā)行、零賣(mài)與耗費(fèi)各個(gè)步驟。


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