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減輕增值稅額會(huì)計(jì)分如何寫(xiě)?

2022-02-28 10:13:44深圳會(huì)計(jì)培訓(xùn)

  企業(yè)滿意增值稅減輕策略規(guī)則的前提時(shí),可照章申訴享用稅收減輕優(yōu)惠,普遍將減輕的稅款計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)、交易外收入等科目核算,關(guān)系的會(huì)計(jì)分錄如何體例?

  減輕增值稅的會(huì)計(jì)分錄

  1、發(fā)生交易時(shí),應(yīng)平常計(jì)劃增值稅

  借:應(yīng)收賬款/銀行入款/倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存現(xiàn)款等

    貸:專(zhuān)營(yíng)交易收入

      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

  2、免征增值稅時(shí)

  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

    貸:交易外收入

  應(yīng)交稅費(fèi)是什么?

  應(yīng)交稅費(fèi)是按照稅規(guī)則定應(yīng)上繳的百般稅款,是草率賬款的一種,重要囊括該當(dāng)繳納的增值稅、都會(huì)保護(hù)樹(shù)立稅等稅費(fèi)。該科目的付方備案應(yīng)繳納的百般稅費(fèi),收方備案已繳納的百般稅費(fèi),期末付方余額反應(yīng)尚未繳納的稅費(fèi),收方余額反應(yīng)多交或尚未抵扣的稅費(fèi)。

  應(yīng)收賬款是什么?

  應(yīng)收賬款是指企業(yè)在平常的籌備進(jìn)程中因出賣(mài)商品、產(chǎn)物、供給勞務(wù)等交易,應(yīng)向購(gòu)置單元收取的金錢(qián),囊括應(yīng)由購(gòu)置單元或接收勞務(wù)單元承擔(dān)的稅金、代購(gòu)置方墊付的包裝費(fèi)百般運(yùn)雜用等。收方備案應(yīng)收賬款的減少額,付方備案應(yīng)收賬款的收回及確認(rèn)的壞賬丟失(即縮小額);期末余額在收方,表白企業(yè)尚未收回的應(yīng)收賬款;即使余額在付方,表白企業(yè)預(yù)收的金錢(qián)。

  專(zhuān)營(yíng)交易成本是什么?

  專(zhuān)營(yíng)交易成本是指企業(yè)出賣(mài)商品、供給勞務(wù)等籌備性震動(dòng)所發(fā)生的成本。

  企業(yè)該當(dāng)樹(shù)立“專(zhuān)營(yíng)交易成本”科目,按專(zhuān)營(yíng)交易的品種舉行明細(xì)核算,用來(lái)核算企業(yè)因出賣(mài)商品、供給勞務(wù)或讓渡資產(chǎn)運(yùn)用權(quán)等凡是震動(dòng)而發(fā)生的本質(zhì)成本,借記該科目,貸記“倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存商品”、“勞務(wù)成本”等科目。期末,將專(zhuān)營(yíng)交易成本的余額轉(zhuǎn)入“今年成本”科目,借記“今年成本”,貸記該科目,結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬后,“專(zhuān)營(yíng)交易成本”科目無(wú)余額。


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