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交納的增值稅分錄如何寫

2022-04-29 10:44:47深圳會計培訓

增值稅計提和交納的會計分錄:

計提時:

借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應交稅費-未交增值稅

下月交納時:

借:應交稅費-未交增值稅

貸:銀行入款

即使上月的已繳稅金,上月繳納時:

借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)

貸:銀行入款

月末結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬:

借:應交稅費-未交增值稅

貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)

應交增值稅=銷項稅額-(出項稅額-出項稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減外銷產(chǎn)物應納稅額-減輕稅款+出口退稅。月尾,出項稅額大于銷項稅額,不舉行賬務處置,徑直動作留抵稅額。

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