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交增值稅的賬務(wù)處置如何做?

2022-03-28 10:13:23深圳會(huì)計(jì)培訓(xùn)

  企業(yè)凡是籌備時(shí)如有出賣(mài)商品或供給加工等交易需依照國(guó)度的關(guān)系規(guī)則交納增值稅,會(huì)計(jì)職員普遍樹(shù)立應(yīng)交稅費(fèi)科目舉行核算,關(guān)系的賬務(wù)處置如何做?

  交增值稅的賬務(wù)處置

  1、繳納當(dāng)月的增值稅

  (1)一般納稅人

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)

    貸:銀行入款

 。2)小規(guī)模納稅人

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

    貸:銀行入款

  2、企業(yè)預(yù)繳增值稅

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅

    貸:銀行入款

  月末

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅

  增值稅是什么?

  增值稅是以商品在流轉(zhuǎn)進(jìn)程中爆發(fā)的升值額動(dòng)作計(jì)稅按照而征收的一種流轉(zhuǎn)稅。從計(jì)稅道理上說(shuō),增值稅是對(duì)商品消費(fèi)、流利、勞務(wù)效勞中多個(gè)步驟的新增價(jià)格或商品的附加值征收的一種流轉(zhuǎn)稅。商品沒(méi)有升值的局部是不納稅的,是有升值的局部才須要納稅。在華夏境內(nèi)出賣(mài)入口的貨色的部分又大概是單元都是須要交納增值稅的。

  增值稅的應(yīng)納稅額計(jì)劃公式:

  一般納稅人應(yīng)納增值稅額=當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額-當(dāng)期出項(xiàng)稅額

  小規(guī)模納稅人應(yīng)納增值稅額=出賣(mài)額×征收率

  應(yīng)交稅費(fèi)是什么?

  應(yīng)交稅費(fèi)是指企業(yè)按照在確定功夫內(nèi)博得的交易收入、實(shí)行的成本等,依照現(xiàn)行反革命稅規(guī)則定,沿用確定的計(jì)稅本領(lǐng)計(jì)提的應(yīng)繳納的百般稅費(fèi)。囊括:增值稅、耗費(fèi)稅、資源稅、印花稅、企業(yè)所得稅、地盤(pán)增值稅、房產(chǎn)稅、車(chē)船稅、地盤(pán)運(yùn)用稅、都會(huì)保護(hù)樹(shù)立稅、培養(yǎng)費(fèi)附加。本科目期末付方余額,反應(yīng)企業(yè)尚未繳納的稅費(fèi);期末如為收方余額,反應(yīng)企業(yè)多交或尚未抵扣的稅金。


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