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預(yù)備提拔所得稅用度如何做賬務(wù)處置?

2022-03-07 10:52:21深圳會(huì)計(jì)培訓(xùn)

  預(yù)備提拔所得稅,不妨領(lǐng)會(huì)為預(yù)繳所得稅。普遍國內(nèi)資本企業(yè)按月或按季預(yù)繳企業(yè)所得稅,官商入股企業(yè)按季預(yù)繳企業(yè)所得稅,那么預(yù)備提拔所得稅用度怎樣做賬?

  預(yù)備提拔所得稅用度怎樣做賬?

  1、預(yù)備提拔所得稅時(shí):

  借:所得稅用度

         貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅

  2、繳納扣款時(shí):

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅

         貸:銀行入款或倉庫儲(chǔ)存現(xiàn)款

  預(yù)備提拔所得稅怎樣領(lǐng)會(huì)?

  預(yù)備提拔所得稅,簡稱預(yù)提所得稅,是指按預(yù)備提拔辦法,由所得付出人在向所得受益人付出金錢時(shí)為其代扣代繳稅款。預(yù)備提拔所得稅不是一個(gè)稅種,是對(duì)來源扣繳所得稅的風(fēng)氣叫法。

  所得稅用度含意

  所得稅用度是指企業(yè)籌備成本該當(dāng)繳納的所得稅。“所得稅用度”屬于盈虧類科目,用以核算企業(yè)承擔(dān)的所得稅,因?yàn)榇蟾派婀们倚苑謩e,所以普遍不即是當(dāng)期應(yīng)交所得稅。假如惟有長久性分別,則與當(dāng)期應(yīng)交所得稅是十分的。

  所得稅用度計(jì)劃本領(lǐng)

  計(jì)劃公式:所得稅用度=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅

  公式傍邊波及的計(jì)劃如次:

  1、當(dāng)期所得稅用度=當(dāng)期應(yīng)納稅所得額×當(dāng)期實(shí)用所得稅稅率;當(dāng)期應(yīng)納稅所得額=稅前會(huì)計(jì)成本+納稅安排減少額-納稅安排縮小額。

  2、遞延所得稅用度=當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的減少-當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的縮小+當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的縮小-當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的減少。


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