在哪里可以申報(bào)在線納稅申報(bào)的勞務(wù)費(fèi)
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在哪里可以申報(bào)在線納稅申報(bào)的勞務(wù)費(fèi)
如果納稅人僅申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,而不申報(bào)工資,請(qǐng)轉(zhuǎn)到“人員信息收集”并將“是雇員”更改為“否”。
如何填寫納稅申報(bào)表的免稅收入
答案:如果有免稅的出口銷售,則需要填寫免稅商品,免稅商品和勞務(wù)銷售物品,否則,請(qǐng)不要填寫。免稅公司只需要填寫報(bào)告該季度的營業(yè)收入并填寫第一個(gè)主要項(xiàng)目!岸愂沼(jì)算依據(jù)”列中的第三個(gè)子項(xiàng)目“免稅商品和勞務(wù)銷售”可以是本月的出現(xiàn)次數(shù)和累計(jì)次數(shù)
在增值稅納稅申報(bào)表中的第8項(xiàng)“免稅商品和服務(wù)的銷售”中,填寫根據(jù)稅法直接免征增值稅的商品和服務(wù)的銷售以及商品和服務(wù)的銷售零稅率適用于銷售(退貨銷售用負(fù)數(shù)表示),但不包括適用的免稅,抵免和退款方式下的出口貨物銷售。
“一般商品和勞工服務(wù)”的“月數(shù)”列中的數(shù)據(jù)應(yīng)等于“附表1”的“小計(jì)”列18中的“銷售”數(shù)。它是一年中的月份總數(shù)。
根據(jù)國家稅務(wù)總局關(guān)于在確定不可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)如何確定免稅品銷售的批復(fù)(國稅函〔1997〕529號(hào)),納稅人應(yīng)按銷售收入繳納。免稅商品的銷售收入和經(jīng)營性非應(yīng)稅項(xiàng)目的營業(yè)收入,不得轉(zhuǎn)換為免稅收入。
參照上述規(guī)定,免征增值稅的銷售收入不得轉(zhuǎn)換為稅收專用收入。因此,免征增值稅的增值稅申報(bào)表與損益表的損益表一致。
如何填寫增值稅免稅表
答案:如果有其他符合條件的豁免,則不要填寫第1欄用于銷售,僅填寫第7或8欄(小型和微型企業(yè)填寫第7欄,自雇人士或其他個(gè)人填寫)。增值稅條件下的免稅銷售總額在第6欄中輸入。
1、要填寫的對(duì)象。國家稅務(wù)調(diào)查信息表(00表格)企業(yè)表(01表格)和商品和服務(wù)表(02表格)應(yīng)填寫增值稅納稅人或營業(yè)稅納稅人,但對(duì)于臨時(shí)稅收帶有注冊(cè)證書的公司可能不包括在調(diào)查中。
2、數(shù)據(jù)源。表格01和表格02均取自2014年納稅申報(bào)表,企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告,所得稅結(jié)算和付款報(bào)告,經(jīng)稅務(wù)主管部門,法人主管部門和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。會(huì)計(jì)帳戶和其他相關(guān)信息。
3、索引范圍。法人企業(yè)需要填寫法人(包括其非獨(dú)立核算的非法人分支機(jī)構(gòu))的相關(guān)稅費(fèi)指數(shù)(表01的2-271行和表02的行,下同),財(cái)務(wù)及其他指標(biāo)(表01的272-427行,下同);
具有獨(dú)立核算的非法人企業(yè)需要填寫公司的有關(guān)稅費(fèi)指標(biāo),財(cái)務(wù)等指標(biāo);非獨(dú)立核算的非法人企業(yè)只需填寫公司的相關(guān)稅費(fèi)指標(biāo),而無需填寫財(cái)務(wù)指標(biāo)和其他指標(biāo)。
4、完成要求。表格00和表格01應(yīng)當(dāng)逐行填寫,表格02應(yīng)當(dāng)逐列(即按商品或人工)并逐行填寫。對(duì)于沒有數(shù)據(jù)的項(xiàng)目,填寫“ 0”,然后將其留空。
在指標(biāo)中,對(duì)于表示關(guān)系表達(dá)的指標(biāo),相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)滿足關(guān)系表達(dá)的要求;對(duì)于未指定關(guān)系表達(dá)式的指標(biāo),相關(guān)數(shù)據(jù)之間的邏輯關(guān)系應(yīng)正確。特殊情況不能滿足關(guān)系表達(dá)式必須填寫評(píng)論說明。
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